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內部控制審計實務指南
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內部控制審計實務指南

作者: 高雅青,李三喜,施瑩華
出版社: 人民郵電出版社
出版日期: 2024-01-01
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內容簡介

內部控制是企業的一項重要管理活動。近年來,各國政府監管機構、企業界和會計職業界對內部控制的重視程度日益提升,企業內部控制審計業務由原來的一次性業務或面向少數企業的業務變成了與財務報表審計一樣的經常性業務。而對於如何做好內部控制審計,很多審計人員仍舊不得其法,本書便是一部內部控制審計實務指南。

本書彙集了作者團隊在內部控制審計領域多年積累的豐厚理論研究成果和豐富實踐經驗。在介紹了一些內部控制審計的基礎知識后,本書詳細論述了整體層面內部控制審計、資金活動內部控制審計、採購業務內部控制審計、資產管理內部控制審計、銷售業務內部控制審計、工程項目內部控制審計、財務報告內部控制審計、全面預算內部控制審計、合同管理內部控制審計、信息系統內部控制審計的實務及案例。作者以深入淺出的方式介紹了內部控制審計的具體流程與方法,並輔以案例解析,帶領讀者充分透視內部控制審計,全面掌握內部控制審計實戰技巧。

本書適合審計機關、內部審計機構、社會審計機構及其人員,內部控制與風險管理人員、咨詢人員等閱讀和使用。



高雅青,北京中天恆會計師事務所(特殊普通合夥)、北京中天恆達工程咨詢有限責任公司、北京中天恆管理咨詢有限公司、北京中評恆信資產評估有限責任公司、中天恆稅務師事務所有限公司創辦人,註冊會計師、高級審計師,曾在審計署從事基本建設政府審計工作,長期從事審計理論研究和實務工作。

李三喜,北京中天恆會計師事務所(特殊普通合夥)、北京中天恆達工程咨詢有限責任公司創始人,北京中天恆管理咨詢有限公司董事長,曾在審計署從事政府審計工作,曾受聘為財政部內部控制標準委員會咨詢專家、管理會計咨詢專家等。

施瑩華,北京中天恆會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人、審計委員會副主任,註冊會計師,北京註冊會計師協會專家委員會委員、北京註冊會計師協會第二期中小執業機構負責人領軍人才、中國民用航空局行業項目評審專家。


作者介紹

高雅青,北京中天恒會計師事務所(特殊普通合夥)、北京中天恒達工程諮詢有限責任公司、北京中天恒管理諮詢有限公司、北京中評恒信資產評估有限責任公司、中天恒稅務師事務所有限公司創辦人,註冊會計師、高級審計師,曾在審計署從事基本建設政府審計工作,長期從事審計理論研究和實務工作。
 
李三喜,北京中天恒會計師事務所(特殊普通合夥)、北京中天恒達工程諮詢有限責任公司創始人,北京中天恒管理諮詢有限公司董事長,曾在審計署從事政府審計工作,曾受聘為財政部內部控制標準委員會諮詢專家、管理會計諮詢專家等。
 
施瑩華,北京中天恒會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人、審計委員會副主任,註冊會計師,北京註冊會計師協會專家委員會委員、北京註冊會計師協會第二期中小執業機構負責人領軍人才、中國民用航空局行業項目評審專家。


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