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企業內部審計的47個技巧
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企業內部審計的47個技巧

作者: 王雯雯
出版社: 人民郵電出版社
ISBN: 9787115331762
出版日期: 2013-10-01
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內容簡介

審計無小事,內部審計是組織管理的重要組成部分,是企業防范舞弊、降低風險、加強管理、提高效益、增加價值的重要工具。

《企業內部審計的47個技巧》將告訴你怎樣幫助中小企業建立一套切實可行的審計系統,探尋出一套適合中小企業的審計方法和制度。沒有規矩不成方圓,沒有監督就不成體系。

本書提供了切實可行的方法,包括如何建立審計規范、確立審計標准等,書中的制度及案例都是經過企業內部審計工作實踐檢驗的,可操作性強,是內部審計工作者案頭必備的參考資料。
  
《企業內部審計的47個技巧》適合審計從業人員、企業管理人員以及對內部審計感興趣的人員閱讀。


目錄

第1章 財會人員要了解的審計基礎知識
技巧1:審計的起源
技巧2:審計的定義及類別
技巧3:審計職業規范
技巧4:審計方法與程序
技巧5:審計業務約定
技巧6:審計證據
技巧7:審計工作底稿
技巧8:審計報告類型

第2章 銷售循環的審計關鍵點
技巧9:銷售與收款循環的特點
技巧10:銷售與收款循環的內控測試
技巧11:營業收入的審計關鍵點
技巧12:其他業務收入的審計關鍵點
技巧13:營業外收入的審計關鍵點
技巧14:企業收入確認的風險防范
技巧15:應收賬款的審計關鍵點
技巧16:預付賬款的審計關鍵點
技巧17:壞賬准備的審計關鍵點

第3章 購貨循環的審計關鍵點
技巧18:采購與付款循環的特點
技巧19:采購與付款循環的內控測試
技巧20:應付賬款的審計關鍵點
技巧21:應付票據的審計關鍵點
技巧22:固定資產的審計關鍵點
技巧23:固定資產核算錯弊的存在形式及分析

第4章 生產存貨的審計關鍵點
技巧24:生產與存貨循環的特點
技巧25:生產與存貨循環的內控測試
技巧26:生產成本的審計關鍵點
技巧27:制造費用的審計關鍵點
技巧28:存貨的審計關鍵點
技巧29:存貨審計過程中的重點

第5章 投融資的審計關鍵點
技巧30:投融資活動的特點
技巧31:籌資活動的內控測試
技巧32:投資活動的內控測試
技巧33:籌資活動的實質性審查
技巧34:投資活動的實質性審查

第6章 貨幣資金的審計關鍵點
技巧35:貨幣資金的內控測試
技巧36:庫存現金的審計關鍵點
技巧37:銀行存款的審計關鍵點

第7章 所有者權益的審計關鍵點
技巧38:實收資本的審計關鍵點
技巧39:資本公積的審計關鍵點
技巧40:盈余公積的審計關鍵點
技巧41:利潤分配的審計關鍵點

第8章 財務報表的審計關鍵點
技巧42:財務報表概述
技巧43:財務報表的審計關鍵點
技巧44:財務報表的內容、錯弊形式與防范技巧

第9章 特殊項目的審計關鍵點
技巧45:會計估計的審計關鍵點
技巧46:關聯方的審計關鍵點
技巧47:或有事項的審計關鍵點

參考文獻